PRÁTICO DE RETENÇÕES NA FONTE – IRRF, PIS, COFINS, CSLL, ISS e INSS

A SUA EMPRESA ESTÁ RETENDO CORRETAMENTE OS TRIBUTOS DE QUE TRATA A LEGISLAÇÃO FEDERAL, MUNICIPAL E PREVIDENCIÁRIA?

Objetivo

O participante aprenderá a conferir os documentos fiscais efetuando as retenções dos impostos e contribuições sociais, com base na legislação tributária de âmbito federal, municipal e previdenciário. Terá ainda oportunidade de conhecer os reflexos dessas retenções na contabilidade e nas obrigações acessórias e poderá desenvolver suas habilidades de modo a assegurar que a empresa não seja autuada e nem pague mais que o justo tributo.

O curso ainda abordará as novidades da obrigação acessória: EFD-Reinf – Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais – Módulo do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), de apresentação mensal em substituição a DIRF (anual) e construída em complemento ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).

 

Público Alvo

Auxiliares, assistentes e analistas fiscais, analistas administrativo, contábeis, financeiros e encarregados de departamentos fiscais, de contas a pagar e de receber, contadores, advogados, compradores, vendedores, bem como, a todos que estejam direta ou indiretamente ligados ao departamento fiscal ou que queiram ingressar ou aprimorar seus conhecimentos

Programa

Imposto de Renda na Fonte
– Serviços sujeitos a retenção

– Alíquotas Aplicadas
– Pagamentos de comissões, propaganda e publicidade
– Cuidados nos pagamentos a cooperativas de trabalho
– Cuidados na prestação de serviço a órgão público
– Limites para a retenção
– Recolhimento: prazo, documento de arrecadação
– Compensação dos valores retidos
– Sugestão para a contabilização
– Obrigações acessórias

 

Retenção das contribuições (PIS/ COFINS/ CSLL)
– Serviços sujeitos a retenção

– Alíquotas Aplicadas
– Empresas tomadoras dispensadas de realizar a retenção
– Empresas prestadoras dispensadas de sofrer a retenção
– Percentual de retenção
– Cuidados nos pagamentos a cooperativas de trabalho
– Cuidados na prestação de serviço a órgão público
– Desdobramento das alíquotas
– Procedimentos na emissão da nota fiscal
– Limites para retenção das contribuições sociais
– Situações envolvendo amparo judicial
– Forma de compensação dos valores retidos
– Sugestão para a contabilização
– Obrigações acessórias

 

Retenção do ISS:
– Contribuinte
– Responsável
– Inovações da LC 116/03
– Lista de serviços sujeitos ao ISS
– Incidência do ISS na importação de serviço
– Definição do local da prestação de serviço
– ISS na fonte: empresas obrigadas a reter e recolher o ISS
– Base de cálculo do ISS na fonte
– Alíquota do ISS na fonte
– Sugestão para a contabilização
– Obrigações acessórias

 

Retenção para o INSS (Previdência – 11% ou 3,5%)
– Conceitos básicos
– Cessão de mão de obra
– Empreitada
– Pessoa jurídica e pessoa física
– Hipóteses de retenção
– Apuração da base de cálculo
– Deduções autorizadas
– Sugestão para a contabilização
– Obrigações acessórias

 

Novidades da EFD-Reinf (DIRF Eletrônica)

– DIRF anual e atual: O que muda com a nova EFD-Reinf e a partir de quando?

– Conceito e particularidades

– Contribuintes obrigados a adotar

– Documentos integrantes da EFD-Reinf

– Prazo de entrega (cronograma)

– Multas e demais consequências pela não apresentação no prazo

– Informações Técnicas

– Representação do leiaute

– Tabela de Resumo dos Registros

– Estrutura de Registro dos Eventos

– Envio de Eventos

– Situação “Sem Movimento”

– Relação dos Eventos e requisitos

– Alteração de Informações

– Retificações

– Exclusões

                     * Exercícios Prático envolvendo retenção e cálculo dos tributos (com uso de modelo de Notas Fiscais)

Obs.: É indispensável o uso de calculadora simples – cada participante deverá trazer a sua.

Palestrante/Conferencista

Dirceu Antônio Passos
Advogado e Contabilista

Advogado com pós-graduação em Direito Tributário pela PUC-Campinas, Contabilista; mais de 25 anos de atuação na área tributária de grandes organizações, incluindo empresas de Logística (Keepers, Martins, Logimasters e Dachser); auditorias e consultorias big four (Pricewaterhousecoopers, KPMG); indústrias e comércios (Novartis, Compaq, Cotia Trading e ITW-Mapri); Consultor Tributário, responsável pela elaboração e apresentação de diversos cursos na área fiscal-tributária em diversos estados; Professor de Graduação e Pós-graduação.

Informações Gerais

Data: 26/06/2020 Duração: 1 dia(s)
Horário: 08h30 às 12h e 13h30 às 18h Carga horária: 8 horas
Local: Hotel Mercury 07 de setembro
Cidade: Curitiba
Endereço: Av. 07 de setembro 5368 Batel
Investimento: R$ 829,00 até 20/06/2020 após R$ 989,00

Descontos: 02 inscrições 15% desconto ou a  03ª inscrição GRÁTIS

Pagamento: Boleto bancário, depósito bancário e *cartões de crédito em até 12 parcelas*via Pagseguro.
Incluso: Coffee breack, Apostila e Pasta personalizada ,Material de apoio, Certificado.

-Os instrutores estarão disponíveis até 20 dias após o término do curso para responder, via e-mail, suas eventuais dúvidas referentes ao conteúdo apresentado.-Oferecemos um tarifário diferenciado em hospedagem para os inscritos.

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Dados da Empresa
Responsável pela Inscrição
Dados do(s) Participante(s)
Forma de Pagamento
Pessoa Física

*Cartão de crédito: Amex, Mastercard e Visa em até 12XChequeBoleto BancárioDepósito Bancário

Pessoa Jurídica

*Cartão de crédito: Amex, Mastercard e Visa em até 12XBoleto BancárioDepósito Bancário

* o parcelamento em cartão de crédito será feito através do Pagseguro, sendo que em mais de uma parcela acarretará juros da financeira conforme opção selecionada na confirmação do pagamento.
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